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多选题

以下有关被审计单位办理货币资金支付业务内部控制的说法中恰当的有(  )。

A企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途

B审批人根据其职责

C财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,应再次复核业务的真实性

D出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账

正确答案:A (备注:此答案有误)

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    2020年3月,某审计组对××公司2019年度财务收支中货币资金进行审计有关情况和资料如下:1.审计人员对审计单位出纳收付业务进行了执行过程的观察,发现下列情况:(1)出纳员根据零星支出部门填写差旅费报销单、备用金报销单办理报销业务;(2)出纳员根据销售合同、销售发票、提货单和运单等,编制代垫费用清单,据此到银行办理收款转账或提取现金;(3)销售部门取得的零星收入直接交给出纳员;(4)出纳人员根据审核后的原始凭证逐日逐笔登记现金日记账。2.审计人员对库存现金实施了监盘,具体安排是:审计人员提前一天将有关监盘要求告知出纳员;监盘时间安排在当日营业终了后;监盘时要求会计主管、出纳员在场;由审计人员亲自清点现金和相关票据,并填制库存现金盘点表。3.库存现金监盘后,发现账面结存4298.20元,实际库存3028.20元;另有已支付的150元劳务费和已报销的520元差旅费单据未入账。4.审计人员审查了现金日记账的记录,核对了原始凭证,审核了现金业务的序时账务处理情况。(二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确答案。“资料1”中,不符合货币资金业务循环主要过程的为()。

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