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单选题

内部审计师观察到负责应收款项的职员能实地接触现金,并对现金进行控制。审计师在此之前与这位职员共事了许多年,并建立了高度的个人信任关系。相应地,审计师在业务工作底稿中记录对现金的控制是充分的。审计师是否开展了应有的职业审慎性检查?

A是的,审计师已采取了合理的审慎性检查。

B没有,审计师没有记录违规行为。

C没有,审计师没有标出最有可能预示违规情形的警示。

D是的,审计师在业务工作底稿中作出了评注。

正确答案:A (备注:此答案有误)

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    答案解析

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