首页 试题详情
单选题

内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出

A引进供应商和具体的采购业务由不同的人员负责

B货物的验收报告与采购订单进行比较,然后送到应付账款部门

C付款的文件是由应付账款部门编制的

D未支付的卖方文件和永续存货记录分别被保存

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 单选题

    内部审计师采购环节进行审计发现以下信息,则根据下列信息能够得出

    答案解析

  • 单选题

    内部审计师采购环节进行审计发现以下信息,则根据下列信息能够得出采购环节控制可能存在问题的是:

    答案解析

  • 单选题

    内部审计师采购部门进行审计,下列哪项审计程序与审计目标匹配?

    答案解析

  • 单选题

    内部审计师赊销环节的批准和监督情况进行审计发现的下列行为中,属于内部控制缺陷的是:

    答案解析

  • 单选题

    内部审计师公司采购部门进行审计,决定描述该部门的流程图,则该措施最有可能发现的问题是:

    答案解析

热门题库