首页 试题详情
单选题

在内部审计结束不久发生了一项重大雇员舞弊事件。内部审计师可能没有很好地履行防止舞弊发生的责任,因为他没有关注并报告:

A低风险领域中用于监督行动并保护资产的政策

B依赖职责分离上的控制系统可能因为两个雇员的串通而失败。

C没有书面政策来规定禁止的活动以及发现违规时要求采取的行动。

D分公司雇员没有经过适当的培训来辨别授权书上的真实签名和假冒签名。

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 单选题

    在内部审计结束不久发生一项重大雇员舞弊事件。内部审计师可能没有很好地履行防止舞弊发生的责任,因为他没有关注并报告:

    答案解析

  • 单选题

    在内部审计结束不久发生一项影响重大的员工舞弊的事件。内部审计师可能没有很好履行防止舞弊发生的责任,因为他没有关注并报告:

    答案解析

  • 单选题

    在内部审计业务结束不久发生一起重大的员工舞弊案。内部审计师有可能因没有指出并报告以下哪项内容而没有恰当地履行其遏制舞弊的职责?

    答案解析

热门题库