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单选题

审计人员在审查被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致()。

A采购部门购入过量或不必要的物资

B未按实际收到的商品数额登记入账

C应付账款记录不正确

D未及时向特定债权人支付货款

正确答案:A (备注:此答案有误)

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