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材料题

(一)资料: 2019年3月,某审计组对乙公司2018年度财务收支进行了审计。有关主营业务收入审计的情况和资料如下: 1.审计人员为分析主营业务收入的总体合理性实施了以下程序: (1)将2018年度的综合毛利率与行业综合毛利率相比较; (2)将2018年度各个月份的综合毛利率进行比较; (3)将2018年度各种产品的毛利率比去年同期进行比较; (4)将2018年度不同产品的毛利率水平相比较。 2.审计人员执行分析程序发现,乙公司2018年综合毛利率较去年有大幅度的上升,且各种产品的毛利率均得到不同程度的上升。乙公司管理人员对2018年毛利率大幅度增长如下解释: (1)2018年国家推出的税收优惠政策,而公司的产品价格基本上保持不变; (2)2018年公司对原来A产品进行了改良,导致该产品成本较大幅的下降 (3)公司拓展海外市场,有效改善了淡季的销售业绩; (4)公司对销售部门工作人员采取了更有效的淡季销售激励措施,销售量得到较大增长。 3.审计人员发现2018年未乙公司应收账款明细账数量很多,且明细账之间的金额差异也很大,审计人员决定采用统计抽样审计的方法对其中部分客户过行函证。审计人员根据经验判断确定抽取50家客户进行函证,并随意抽取了50家客户;在函证过程中,由于被审计单位无法提供4家被抽取的客户地址,审计人员临时决定更换4家客户进行函证。函证的回函全部寄到审计人员指定专门用来接收信件的地址。 4.对客户的函证结果显示,有2家客户的回函金额与被审计单位相应明细账上所记截的金额不一致,审计人员对不符合的情况采取的进一步审计程序,并在获取充分、适当的审计证据后确认了被审计单位的账上金额 (二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。 针对“资料2”,审计人员以下采取的审计程序恰当的是( )。

A重新计算税收变化对公司毛利率的影响

B询问相关技术人员,检查公司的生产工艺文件,

C详细分析该公司的各种产品毛利率变化情况

D检查公司期后销售退回数量与金额

正确答案:A (备注:此答案有误)

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